Профессиональные консультации 1С:Предприятие

+7 (812) 679-79-29

Пнд-птн 10:00 - 18:00

Вопросы и ответы

Как на производственном швейном предприятии оформлять розничную выручку собственных товаров на 45 счете только в суммовом выражении

Если речь идет о 45 счете на производственном предприятии, значит, имеется ввиду субсчет 45.02 "Готовая продукция отгруженная".

Субсчет 45.02 "Готовая продукция отгруженная" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отгруженной готовой продукции, выручка от продажи которой определенное время не может быть признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции). На этом субсчете учитываются также готовая продукция, переданная другим организациям для продажи на комиссионных началах.

Аналитический учет на счете ведется по местам нахождения (субконто "Контрагенты"), отдельным видам отгруженной продукции (субконто "Номенклатура") и партиям (субконто "Партии").
Т.о. он изначально не предназначен для учета выручки от НТТ.
 

Как правильно в бухгалтерии 8 вести учет возвратной тары? Мы занимаемся устновкой куллеров в офисах, надо учитывать доставку и возврат бутылей для воды.

Необходимо в  "Настройках параметров учета" установить возможность ведения учета возвратной тары на закладке "Запасы". Тогда в документах "Реализация товаров и услуг" появится закладка "Тара", на которой и необходимо будет учитывать тару.

Журнал учета счетов-фактур (Постановление 1137): в журнал попадают не все счета-фактуры выданные. В чем причина? Как исправить?

В системах 1С счета-фактуры выданные отражаются в журнале, если они проведены, и в документах заполнены все необходимые реквизиты. Во исполнение требований Постановления 1137 в документы систем 1С были добавлены дополнительные поля.

Поэтому, пользователю необходимо проверить:
- во всех документах должен быть установлен флаг "Выставлен" и указана дата выставления;
- во всех документах должен быть выбран носитель (колонка в журнале "Код способа выставления" - на бумажном носителе/в электронном виде).
Так же, для корректного заполнения журнала, рекомендуем проверить наличие кода вида операции в документах (01 - реализованные товары и услуги, 02 - авансы полученные и т.д.).
После заполнения указанных реквизитов - журнал учета счетов-фактур сформируется по всем документам.
При необходимости корректировки большого объема документов, рекомендуем обратиться к программным средствам, чтобы не корректировать документы вручную.
При обращении в ООО "Бригита" - стоимость обработки для автоматического заполнения реквизитов составляет 3 000 рублей.

Зачет ФСС в упрощенке

Учет страховых взносов в ФСС по временной нетрудоспособности в программе "1С: Бухгалтерия 8" ведется по счету 69.01

При начислении страховых взносов в ФСС создается проводка ДЕБЕТ 20 (25, 26, 44..) КРЕДИТ 69-1
При перечислении - ДЕБЕТ 69-1 КРЕДИТ 51;
При начислении пособия за счет средств ФСС - ДЕБЕТ 69-1 КРЕДИТ 70 
Т.о. если имеется переплата в ФСС, то никаких дополнительных проводок зачета денежных средств делать не нужно - сумма "перекроется" начислением страховых взносов.